內(nèi)部稽核制度□ 總則第一條 本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當人員執(zhí)行稽核工作。第二條 本公司稽核業(yè)務范圍,定為帳務、業(yè)務、財務、總務、監(jiān)驗五項,除另有規(guī)定外,悉以本辦法規(guī)定辦理。第三條 稽核人員對于所審核的事項,應負責任,必要時,并應在有關(guān)帳冊簿據(jù)上簽章。第四條
會計原始憑證的審核要點及方法原始憑證的審核要點:1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務內(nèi)容是否真實、數(shù)據(jù)是否真實等。2、審核原始憑證的合法性:經(jīng)濟業(yè)務是否符合國家有關(guān)政策、法規(guī)、制度的規(guī)定,是否有違法亂紀等行為。3、審核原始憑證的合理性:原始憑證所記錄經(jīng)濟業(yè)務是否符合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
原始憑證的審核要點:1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務內(nèi)容是否真實、數(shù)據(jù)是否真實等。2、審核原始憑證的合法性:經(jīng)濟業(yè)務是否符合國家有關(guān)政策、法規(guī)、制度的規(guī)定,是否有違法亂紀等行為。3、審核原始憑證的合理性:原始憑證所記錄經(jīng)濟業(yè)務是否符合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要、是否符合有關(guān)的計劃和
2021xx總工會微信公眾號信息審核、發(fā)布制度-由作者__風_氷_上傳,大小22.0 KB,總共2頁,適用于公文范文等多種場景,包含了xx總工會微信公眾號信息審核、發(fā)布制度
食堂采購驗收管理制度 為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程,確保采購的原材料物美價廉,加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核,特制定本制度。一、供應商管理1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選,辦公室進行資格審查,并簽訂供貨協(xié)議,對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤缺兩、以次充
XXXX國際股份集團有限公司總經(jīng)理辦公室文件二○一二年(行)字第0701號文員工出差管理制度第一章 總 則 為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差流程,加強出差費用預算的管理,特制訂本制度。 本制度僅適用于金酮公司因公出差的員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。 本制度參照施健集團公司行政人2025述廉審核制度
2021述責述廉報告縣檢察院領(lǐng)導干部個人述責述廉報告范文廉潔自律情況報告?zhèn)€人工作總結(jié)述職報告-由作者肅木_蕭條_dear上傳,大小20.7 KB,總共2頁,適用于述職報告等多種場景,包含了述責述廉報告縣檢察院領(lǐng)導干部個人述責述廉報告范文廉潔自律情況報告?zhèn)€人工作總結(jié)述職報告
目錄黨組書記2017年度述職述廉報告 2黨委書記2017年抓黨建工作述職報告 7黨委書記2017年度抓基層黨建工作述職報告 12黨委書記2017年度述職述德述廉述學報告 19縣黨委書記2017年述責述廉報告 26鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記2017年述責述廉報告 32院校黨委書記述責述廉述德報告 39市交通運輸局黨